彭泽县黄岭乡财政所
2020年度部门决算
目 录
第一部分 彭泽县黄岭乡财政所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 彭泽县黄岭乡财政所概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本所
实际的具体政策措施。
(二)组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业
布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化建设的规划和措施。
(三)巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业
生产和农村多种经营及贸易工作。
(四)负责制订扶贫工作计划和各项目标任务用款指标的分解落实。
(五)主要承担工业和服务业经济发展、产业发展规划、项目建设、招商引资、优化
投资环境等工作。
(六)负责乡预(决)算编制、预算执行管理,政府性收支管理、政府采购、国有资产
管理、财政性资金使用管理等工作.
(七)监督指导村级财务和集体资产管理,配合做好审计工作.
(八)负责科学技术、文化旅游、市场监管、统计等工作。
(九)承办县财政局及其工作部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即彭泽县黄岭乡财政所。
本部门2020年年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人,年
末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
注:本单位本年度预算未安排,也未发生一般公共预算三公经费支出。
注:本部门本年度未有政府性基金预算拨款收入支出情况。
注:本部门本年度无国有资产经营财政拨款支出情况。
注:本单位本年度预算未安排,也未发生一般公共预算国有资产占用支出。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计32.64万元,其中年初结转和结余3.33万元,较2019年增加
1.05万元,增长3.32%;本年收入合计29.31万元,较2019年增加2.16万元,增长7.96%,
主要原因是:2019年加快了预算执行进度,减少了年末结转结余,财政拨款增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入27.15万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计32.64万元,其中本年支出合计 28.30万元,较2019年增
加0.04万元,增长0.14 %,主要原因是:支出增加;年末结转和结余4.34万元,较2019
年增加1.01万元,增长30.33%,主要原因是:加快了预算执行进度。
本年支出的具体构成为:基本支出28.30万元,占100%;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为28.3万元,决算数为28.30万元,完
成年初预算的100%。其中:
一般公共服务支出年初预算数为28.3万元,决算数为28.3万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.3万元,其中:
(一)工资福利支出20.91万元,较2019年增加1.8万元,增长9.41%,主要原因是:因机
构改革,财政所与政府合并,人员三公经费从这里出,支出增多。
(二)商品和服务支出7.24万元,较2019年减少1.12万元,下降13.4%,主要原因是落实
过紧日子要求, 大力压减一般性公用支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.14万元,较2019年减少0.65万元,下降82.27%,主要原
因是:因疫情防控,响应政策,支出缩减。
(四)本单位今年未安排资本性支出 ,较上年未变。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算
数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少0.99万元,下降99%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决
算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是今年因新冠肺炎疫情影响,未开展出国
出境活动。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是:因新冠病毒疫情未有人员出国
(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:因新冠病毒疫情未有
人员出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数
较2019年减少0.99万元,下降99%,主要原因是事业单位改革,合并到政府,未安排接待
费。决算数较年初预算数减少0.99万元,主要原因是:因疫情防控,控制三公经费支
出,支出减少。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,
决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是车
辆购置及相关税费均由省机管局统一管理,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费
支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少0万
元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车的行驶缘由。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加0万元,上涨0%,主要原因是机构改革,财政所与政府合并。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府未采购。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用
情况表》。本单位本年度预算未安排,也未发生国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
我单位未开展对2020年预算绩效的自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金 。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款,事业收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。
二、支出科目
(一)事业支出:指事业单位的基本支出。
(二)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(四)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。
(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。
(七)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(八)机关运行经费:为了保障行政单位运行(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、印刷品、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。
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